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      審計主管 5-7K元/月

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      • 單位性質: 股份制企業
      • 所屬行業:其他行業
      • 注冊資金:
      • 員工人數:
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:

        1.制定集團公司內部審計制度和流程,制定年度、季度和月度審計計劃;

        2.按照審計計劃,制定具體項目審計方案,實施內控審計或其他專項審計工作;

        3.參與現場審計,復核工作底稿,起草審計報告,并針對審計發現的問題給出整改建議;

        4.協助簡歷和完善公司內部控制體系和管理制度體系,組織開展公司風險評估、內控評價工作,對制度和流程及執行情況進行審計并提出修改意見;

        5.梳理完善內控各業務模塊、掌握公司內控狀況,協助下屬公司實施風險評估、內控評價;

        6.組織開展相關工具方法培訓與宣傳,協助相關部門及子公司維護內控體系建立,提供風險管理、內控評價咨詢。

        任職要求:

        1.審計學、會計學等相關專業,本科及以上學歷,取得注冊會計證優先;

        2.三年以上大中型企業財務審計工作經驗;

        3.熟悉財稅法規、審計程序、企業財務管理流程及內部控制管理流程;

        4.良好的溝通表達及邏輯分析能力,良好的職業道德和團隊精神;

        5.有集團公司或制造、醫療等領域工作經驗優先。
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